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项目支出绩效自评表
|
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(2020年度)
|
|
项目名称
|
专业招商分队工作经费
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
|
|
项目资金(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
390
|
390
|
164.8
|
10
|
42%
|
4
|
|
其中:当年财政拨款
|
390
|
390
|
164.8
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
根据关于印发《宣州区专业招商工作实施意见(试行)》(宣区发[2015]10号),建立10支以上常年奋战在招商第一线,能招商、会招商、找大商的专业招商分队。
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根据关于印发《宣州区专业招商工作实施意见(试行)》(宣区发[2015]10号),建立10支以上常年奋战在招商第一线,能招商、会招商、找大商的专业招商分队。
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|
绩效目标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
指标值
|
完成值
|
|
产出指标(50分)
|
数量指标
|
组建专业招商分队个数≧10个,新签约项目个数≧20个,招商宣传资料包数量≧150包,因公赴外出差人数≧20人,因公赴外出差天数≧100天,接待客商人数≧1500人,招商引资推介会次数≧2次
|
100%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
专业招商分队经费支出合规性,招商宣传用品验收合格率
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
|
经费支出及时性,招商工作完成及时性
|
及时
|
及时
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
住宿费标准≦500元/人.天(根据地区和淡旺季浮动),招商宣传资料包标准≧100元/包,住房租赁费标准≦3000元/月,车费标准≦80元/人.天,伙食费标准≦120元/人.天(根据地区浮动),会议费标准1000元/人
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标(30分)
|
经济效益指标
|
对全区社会经济发展的提升度
|
较高
|
较高
|
15
|
15
|
|
|
社会效益指标
|
对营造浓厚招商引资社会氛围的影响程度
|
明显
|
明显
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
85%
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
94
|
|
|
项目名称
|
招商引资业务接待费
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
|
|
项目资金(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
40
|
40
|
36.4
|
10
|
91%
|
9
|
|
其中:当年财政拨款
|
40
|
40
|
36.4
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
遵守招商引资客商接待管理各项规定的前提下,积极做好招商引资项目的跟踪、客商来宣接待等服务工作,提高招商引资的成功率。
|
2019年,全区新签约招商引资项目138个。
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|
绩效目标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
指标值
|
完成值
|
|
产出指标(50分)
|
数量指标
|
接待来宣客商人数≧1200人,新签项目个数≧100个
|
100%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
招商引资接待经费支出合规性
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
项目跟踪及时性
|
及时
|
及时
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
来宣客商住宿标准≦350元/人.天,伙食费标准100元/人.天,招商引资接待经费总成本控制率≦100%
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标(30分)
|
经济效益指标
|
对促进全区经济发展的提升度
|
较高
|
较高
|
15
|
15
|
|
|
社会效益指标
|
对带动全区就业的影响程度
|
明显
|
明显
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
境外投资者满意度
|
85%
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99
|
|
|
项目名称
|
境外招商工作经费
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
|
|
项目资金(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
(万元)
|
年度资金总额
|
20
|
10
|
0
|
10
|
0%
|
0
|
|
|
其中:当年财政拨款
|
20
|
10
|
0
|
—
|
|
—
|
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
据宣区发【2017】32号文件,制定境外招商计划,精心组织策划,积极与境外投资者沟通对接,确保境外招商顺利开展。
|
联合工商联前往台湾地区,开展招商引资活动。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
指标值
|
完成值
|
|
产出指标(50分)
|
数量指标
|
组织境外招商活动次数≧1次
|
100%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
经费支出合规性,印刷品验收合格率
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
境外招商工作完成及时性
|
及时
|
及时
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
境外招商经费成本控制率100%,国内车费标准≦80元/人.天,国内伙食费标准≦120元/人.天(根据地区浮动),国内住宿费标准≦500元/人.天(根据地区和淡旺季浮动),境外车费补助标准12美元/人.天,招商引资对外宣传资料包标准≧100元/包
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标(30分)
|
经济效益指标
|
对促进就业,发展全区经济的影响程度
|
较高
|
较高
|
15
|
15
|
|
|
社会效益指标
|
对全区经济发展的影响程度
|
明显
|
明显
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
境外投资者满意度
|
85%
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
90
|
|
|
项目名称
|
招商引资推介会费用
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
|
|
项目资金(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
40
|
40
|
11
|
10
|
28%
|
3
|
|
其中:当年财政拨款
|
40
|
40
|
11
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
开展招商推介会是招商工作一项重要内容,对宣传投资环境、扩大我区影响力、助力招商引资工作均有较大促进作用。通过精心组织策划,积极与投资者沟通对接,做好活动组织,确保推介活动稳妥有序开展。
|
通过举办宣州推介会,做到了正面宣传宣州营商环境,让更多企业、客商了解宣州。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
指标值
|
完成值
|
|
产出指标(50分)
|
数量指标
|
推介会举办次数≧4次,因公赴外出差天数≧20天,因公赴外出差人次≧20人次,参会人数≧250人
|
100%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
经费支出合规性,推介会布置与实施方案一致性
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
推介会工作完成及时性
|
及时
|
及时
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
住宿费标准≦500元/人.天(根据地区和淡旺季浮动),车费标准≦80元/人.天,招商引资推介会费人均标准≦1000元/人,伙食费标准≦120元/人.天(根据地区浮动)
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标(30分)
|
经济效益指标
|
对全区的经济发展影响程度
|
较高
|
较高
|
15
|
15
|
|
|
社会效益指标
|
招商引资环境提升度
|
明显
|
明显
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
与会客商满意度
|
85%
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
93
|
|
|
项目名称
|
委托招商代理费用
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
|
|
项目资金(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
50
|
50
|
40
|
10
|
80%
|
8
|
|
其中:当年财政拨款
|
50
|
50
|
40
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
委托招商工作在区政府的统一领导下,有效利用国内重点行业知名协会、商会等中介组织,积极引进符合产业政策、带动我区经济发展的企业,进一步拓宽我区招商引资渠道,提高招商引资效率和质量。
|
组建阀门、模具产业顾问分队,围绕产业集聚实现产业集群招商,今年以来共招引亿元以上项目91个。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
指标值
|
完成值
|
|
产出指标(50分)
|
数量指标
|
负责引进项目个数≧1个
|
100%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
引进项目工作完成率100%,委托招商代理经费支出合规性,引进项目工作考核通过率100%
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
引进项目工作完成及时性
|
及时
|
及时
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
引进项目成功奖励标准≦100万/个,委托招商代理经费成本控制率100%
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标(30分)
|
经济效益指标
|
对提高招商引资经费使用效率的影响程度
|
较高
|
较高
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响指标
|
对拓宽我区招商引资渠道的促进度
|
较高
|
较高
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
85%
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
98
|
|
|
项目名称
|
项目建设服务费
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
|
|
项目资金(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
22
|
22
|
14
|
10
|
64%
|
6
|
|
其中:当年财政拨款
|
22
|
22
|
14
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
解决项目在建设发展中遇到的困难和问题,提高对项目的支持服务力度,争取项目早落地、早建设、早见效。
|
全力打通项目落地“难点”“痛点”“堵点”,招引项目早开工、早竣工。
|
|
绩效目标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
指标值
|
完成值
|
|
产出指标(50分)
|
数量指标
|
开展项目咨询服务数量≧3个,因公赴外出差天数≧25天,因公赴外出差人次≧25人次
|
100%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
补助标准达标率100%,经费支出合规性,项目咨询报告合格率100%
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
项目咨询报告上报及时性
|
及时
|
及时
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
项目环评补助标准≦50000元/个,车费标准≦80元/人.天,住宿费标准≦500元/人.天(根据地区和淡旺季浮动),伙食费标准≦120元/人.天(根据地区浮动),尽职调查服务费标准≦50000元/个,项目可研编制补助标准≦5000元/个,项目安评补助标准≦50000元/个
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标(30分)
|
经济效益指标
|
对促进全区经济发展的影响程度
|
较高
|
较高
|
15
|
15
|
|
|
社会效益指标
|
对项目周围环境造成污染或者破坏的影响程度
|
较高
|
较高
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
企业满意度
|
85%
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
96
|
|
|
项目名称
|
招商引资宣传费
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
|
|
项目资金(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额
|
30
|
30
|
27.8
|
10
|
93%
|
9
|
|
其中:当年财政拨款
|
30
|
30
|
27.8
|
—
|
|
—
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
围绕招商引资工作,利用各种大型博览会、电视、报刊、微信等宣传媒介,宣传我区特色招商优势和资源,对外扩大我区知名度和影响力。
|
向外界积极宣传我区特色招商优势和资源,扩大我了区知名度和影响力。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
指标值
|
完成值
|
|
产出指标(50分)
|
数量指标
|
参加全国大型博览会次数≧1次,宣传易拉宝数量≧10份,宣传海报数量≧10份,招商引资对外宣传资料包数量≧250包,因公赴外出差天数≧25天,因公赴外出差人次≧25人次
|
100%
|
100%
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
招商引资宣传经费支出合规性,办公设备及宣传用品验收合格率100%
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
招商引资宣传工作完成及时性,商机反馈及时性
|
及时
|
及时
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
住宿费标准≦500元/人.天(根据地区和淡旺季浮动),宣传易拉宝制作成本≧500元/份,宣传海报制作成本≧1000元/份,招商引资对外宣传资料包标准≧100元/包,车费标准≦80元/人.天,伙食费标准≦120元/人.天(根据地区浮动)
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标(30分)
|
经济效益指标指标
|
对促进全区经济发展的影响程度
|
较高
|
较高
|
15
|
15
|
|
|
社会效益指标
|
对营造浓厚招商引资社会氛围和优化营商环境的提升度
|
较高
|
较高
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
85%
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
99
|
|